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“IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LAS ENTIDADES DEL ESTADO” DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTERG

 

  • 2026
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022

Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Remediación

  • Constancia de presentación de entregable
  • Plan de acción anual – Sección medidas de REMEDIACION, correspondiente al periodo 2026 de la UNSCH.

Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Remediación

  • Plan de acción anual – Sección medidas de REMEDIACION, correspondiente al periodo 2025 de la UNSCH.

Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control

  • Plan de acción anual – sección medidas de control correspondiente al período 2025

Seguimiento de la Ejecución del Plan de Acción Anual

  • Primer Reporte de Seguimiento de Plan de Acción (Semestral) 2025

Evaluación de la Implementación del Sistema de Control Interno

  • Informe de EVALUACIÓN SEMESTRAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI
  • Reporte de Evaluación de lmplementación del Sistema de Control Interno de la UNSCH, correspondiente al periodo 2025.

 

  • REPORTE DE EVALUACIÓN ANUAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA UNSCH 2024
  • REPORTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA UNSCH 2024
  • RESUMEN DE LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO  – 1 TRIMESTRE
  • INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
  1. REPORTE DE EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
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